Uncategorized

Як налаштувати документообіг між Головною компанією та філіями?

Перейдіть до «Налаштування» і у карточці платника вкажіть ЄДРПОУ Головної компанії та номер філії. Після цього у звітах з’явиться кнопка «Відправити до Головної компанії», а Головна компанія зможе відправити звіт до контролюючих органів за допомогою кнопки «Відправити». У модулі відображаються вихідні та вхідні документи. Для зручності у користуванні функціоналом використовуйте фільтри пошуку по назві документу, …

Як налаштувати документообіг між Головною компанією та філіями? Докладніше »

Як знайти е-ТТН?

Перейдіть в «Інше», модуль «Реєстрація ТТН». ТТН1 – на переміщення спирту етилового, ТТН2 – на переміщення алкогольних напоїв.

Як зробити звірку з ЄРАН?

Здійснюється по даті реєстрації АН/РК в ЄРАН. Перейдіть в «Реєстрація АН/РК» до «Звірка з ЄРАН». Оберіть або Пальне, або Спирт. Введіть період, натисніть «Сформувати». Після накладання КЕП, запити буде відправлено.

Як зареєструвати –РК до АН?

Постачальник: створює, підписує, реєструє примірник (1), чекає квитанцію; створює примірник (2) на основі (1), підписує і відправляє контрагенту.Отримувач: приймає від постачальника обидва примірники, підписує зверху своїми ключами, відправляє на реєстрацію.

Як зареєструвати АН та 0/+РК?

Постачальник: створює, підписує, реєструє примірник (1), чекає квитанцію; створює примірник (2) на основі (1), підписує, відправляє контрагенту.Отримувач: приймає від постачальника примірник (2), підписує зверху своїми ключами, відправляє на реєстрацію, чекає на позитивну квитанцію.

У Податковій декларації з ПДВ було допущено помилку. Як виправити?

Самостійно виправити помилку в податковій декларації (розрахунку) платник може за загальним правилом двома способами:через звітну нову декларацію – якщо помилку виявлено до закінчення граничного терміну подання декларації;шляхом подання уточнюючого розрахунку – якщо помилку виявлено після закінчення граничного терміну подання декларації (окрема форма, що є чинною на момент виправлення помилки).

Як створити Податкову декларацію з ПДВ на основі ПН/РК?

У «Реєстр для формування звітності з ПДВ» оберіть період, ПН/РК, «Включити». ПН/РК розподіляться в «Отримані» та «Видані». Натисніть «ДК».Інформація перенесеться в додатки, відкрийте їх, натисніть «Вкл.авторозрахунок», дані перенесуться до головної таблиці. Натисніть «Зберегти», «Перевірити», «Підписати», «Відправити».

Scroll to Top